目 录
第一部分:2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2025年部门预算公开表
第一部分:2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
按照市政府授权,在市土地行政主管部门的领导下,根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况,制定土地储备计划;负责承办市区范围内的无主地,由政府代征的土地,依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作;依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作;负责土地储备资金的运作与管理工作。
(二)机构设置
根据市编委办核定,市国土资源储备中心内设科室5个,所属事业单位0个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科。
所属事业单位无。
二、部门预算单位构成
我中心无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为常德市国土资源储备中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即常德市国土资源中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括土地推介及征收经费等专项资金;主要涉及自然资源海洋气象支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2025年市国土资源储备中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2025年年初收入预算数376.11万元,其中,一般公共预算拨款376.11万元(经费拨款368.11万元,纳入预算管理的非税收入拨款8.00万元);政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加3.46万元,增长0.93%,主要是经费拨款增加6.63万元,主要原因是本年我单位物业单独管理,增加了6.63万元的物业管理费。
(二)支出预算。2025年年初支出预算数376.11万元,其中,基本支出368.11万元,项目支出8.00万元。主要包括社会保障和就业支出63.57万元,自然资源海洋气象等支出288.25万元,住房保障支出24.29万元。2025年支出预算较上年增加3.46万元,增长0.93%,主要是公用经费增加6.63万元,主要原因是本年我单位物业单独管理,增加了6.63万元的物业管理费。
四、一般公共预算拨款收支情况
2025年一般公共预算拨款收入376.11万元,支出376.11万元,包括:社会保障和就业支出63.57万元,占16.90%;自然资源海洋气象等支出288.25万元,占76.64%;住房保障支出24.29万元,占6.46%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加3.46万元,增长0.93%,主要是公用经费增加6.63万元,主要原因是本年我单位物业单独管理,增加了6.63万元的物业管理费。具体安排情况如下:
(一)基本支出:市国土资源储备中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为368.11万元,其中:人员经费309.73万元,包括:基本工资75.59万元、津贴补贴0.31万元、奖金81.33万元、绩效工资45.35万元、机关事业单位养老保险缴费31.13万元、职工基本医疗保险缴费15.03万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金24.29万元、其他工资福利19.49万元、对个人和家庭补助支出15.63万元。公用经费58.38万元,包括:办公费8.50万元、水费1万元、电费4万元、邮电费0.72万元、取暖费1万元、物业管理费6.63万元、差旅费1万元、培训费0.51万元、工会经费8万元、福利费11.37万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费4.25万元、其他商品服务支出7.90万元。
(二)项目支出:市国土资源储备中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为8.00万元,其中事业运行经费8.00万元,主要用于土地收储等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市国土资源储备中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费情况。2025年市国土资源储备中心运行经费预算58.38万元,较上年预算增加7.03万元,增长13.69%。本年我单位物业单独管理,增加了6.63万元的物业管理费。
(二)“三公”经费预算情况。2025年市国土资源储备中心“三公”经费预算数为3.50万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.50万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.50万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少1.00万元,下降22.22%。其减少原因为减少了公务接待费预算。
(三)一般性支出情况。2025年市国土资源储备中心会议费预算0.00万元,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2025年市国土资源储备中心政府采购预算总额3.5万元,其中:货物类采购预算1.00万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算2.50万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底,市国土资源储备中心共有车辆1台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为376.11万元,其中,基本支出368.11万元,项目支出8.00万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门(单位)预算公开表
注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。